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李伟老师
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5535
Annina老师
不能 查看全部回复
6642
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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归老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
哈哈老师
您好,可以报销 查看全部回复
6885
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7641
看看网络是否正常 查看全部回复
7758
未回款金额大吗? 查看全部回复
11538
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7263
您好,可以税前扣除的 查看全部回复
6381
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7371
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8145
您好,这个不是必须的,但是如果附合同肯定是更好的 查看全部回复
9666
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11970
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9783
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17190
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5823
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9945
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以 查看全部回复
5553
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15975
是的 查看全部回复
5364
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28026
而已老师
你好 查看全部回复
6003
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6282
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7848
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7722
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
8280
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9252
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11610
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14427
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6237
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9117
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6579
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17964
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
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借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
10530
王老师
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
6876
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5985
能 查看全部回复
9729
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6984
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6768
8154
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7830
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7434
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7920
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6426
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
劳务费 查看全部回复
6894
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14562
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8505
可以这样开 查看全部回复
8865
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8856
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7965
专票要交 查看全部回复
5895
专票的话退回重开 查看全部回复
6435
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6138
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5958
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6390
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13743
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6228
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
16641
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7911
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7227
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8748
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