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Annina老师
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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李伟老师
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
可以申请开收购发票的 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
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没有运输许可证么? 查看全部回复
普票吗? 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6264
5481
当月转入 查看全部回复
12312
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6282
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7200
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6966
高老师
您好 查看全部回复
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要开 查看全部回复
6957
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
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发来看看 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
10359
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
具体到省市区县就行 查看全部回复
8199
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7758
需要 查看全部回复
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7578
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8721
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6624
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16218
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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