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Annina老师
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
李伟老师
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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归老师
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16920
公司名义买车有限制? 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
哈哈老师
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
是的 查看全部回复
7488
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
有的 查看全部回复
7497
王老师
开办费 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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您好,您想错了 查看全部回复
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6516
你点结束了么? 查看全部回复
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您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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税务师晓雨
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
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您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
您好,需要的 查看全部回复
11115
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7029
属于 查看全部回复
28647
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8613
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6237
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
6003
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
8361
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
高老师
您好 查看全部回复
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
7605
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7101
在个人App上申诉 查看全部回复
11835
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
可以代开 查看全部回复
10125
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7263
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
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