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哈哈老师
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
没问题,可以用的 查看全部回复
4966
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2678
小黑
不能 查看全部回复
9561
Annina老师
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5978
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8133
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
可以抵扣 查看全部回复
4028
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
开的是待定机票吗 查看全部回复
8373
可以的 查看全部回复
5157
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
5450
打开链接,直接打印 查看全部回复
6479
是的 查看全部回复
4758
5461
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6887
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
Christina
6265
不能抵扣哦 查看全部回复
5791
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5683
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
5510
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
电子普票是都是可以申请的 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
你好,可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6044
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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6536
5350
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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没有读入成功,具体可以打12366咨询一下 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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进转出 查看全部回复
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7866
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
嗯的 查看全部回复
4871
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
4910
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不可以 查看全部回复
17797
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
现在没有时间限制了 查看全部回复
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第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6966
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4617
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4860
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
4473
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
4770
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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4302
对,不用交个税了 查看全部回复
6300
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
没问题,可以 查看全部回复
7839
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4563
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
是增值税税率吗? 查看全部回复
5463
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
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