老师,请问我们公司因为税务局那边uk缺货没有领到uk,没法开票。如果今年都领不到,到2022年才能领到的话,到时候给别人补2021年的发票,可不可以去税务局那边申报业务是属于2021年的啊。#其他行业#
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公司和供货商对账,供货金额和发票金额都对上了,就是付款金额没有核对相符,原因是有一笔钱是公司用房屋抵的货款,但是现在抵房协议找不到了,所以对不上账,这种情况怎么办?老板让客户直接打款给供货商,供货商给我们开票,我们给客户开票,没有抵房协议对不上账,采购也不在结算单上签字,可以按老板的要求给客户开票么?#建筑工程#
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我公司是一个干酒精批发的商贸公司,公司六月份的时候抵扣了六张发票,总税额八万块钱,现在税务局打电话说这六张发票的开票公司出现异常,需要我们做进项税转出。我想问一下,转出之后需要我们补税吗?补的话差不多补多少呢?可以用其他进项税抵扣吗#房地产#
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已经12月份了,但是我们开票很多单位都不开了,要到明年1月份才会大额开票这种购买机器设备的发票有好几万可购买机器设备的发票有好几万可以抵今年不抵进去到明年底有没有关系机器是六七月买的#工业制造#
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老师,你好,请教一个问题,就是我这边有个公司,他跟一些国企合作,然后开票都是开给总公司的,然后收款有的是收到总公司,有的是收项目部的钱,这样就产生了很多往来,导致我加上跟他对不上,因为他们开发票都是给总公司的,收款有很多项目部,然后也不知道对应的是哪一张发票,这种问他能怎么解决一下吗?#其他行业#
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您好,老师1、电商平台一件代发怎样确认收入,我们是电商平台,销货后,打款给供应商,供应商直接发货给客户,合同里写的是每月销售数据,次月结算开发票,收入和成本的确认是按开票时间,这样合理吗#商业#
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酒店住宿业,有时候开了住宿费发票,客人后面又打电话说信息开错了,但是发票一时半会拿不回来,我们把正确的给客人开去了电子票。 我想问后期客人拿不回错误的发票,我们只在系统里作废了,可以吗?#餐饮酒店#
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公司是车辆销售公司,从厂家进货准备对外销售,现其中一辆桥车自用,(打税局和车管所电话问过了,必须以机动车发票六联才能上牌照,税务说需要自己给自己开票)视同销售了,想请问一下会计分录或者账务处理#商业#
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你好我公司是建筑材买卖公司,但经营范围含有建筑工程服务,现在我公司接了一个党校项目,然后收到进项发票如下很多各种党校需要的小材料,但是这些材料我们无法以销售材料的方式开票,可以开建筑工程的发票,然后以工程施工原材料入成本吗?#建筑工程#
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今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。如何解决? 承上问: 发票联次齐全。 当季总共开了80几万出去,税全部交了,但是其中这50几万其实是要作废的,也已经交税了。#房地产#
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我们是小规模纳税人,在我接手公司账务之前有这么一件事:今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢?#房地产#
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我们公司是销售方开具增值税专用发票,之前开票地址写成实际办公地址了,现在发现改为营业执照地址。那购买方能抵扣发票,应该不用退回全部重开吧?实际办公地址和执照地址不一样,后期开票是不是要写执照地址。#服务业#
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老师,问一下,上个月我们开了一张机动车销售发票,由于客户款还没付清,上家让我们在31号的时候把票冲了,开了一张负数发票,现在客户付完款了,我要给他票,是重新开吗?还是可以直接作废红字发票,用蓝字,应该不可以这样吧#商业#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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你好方便问一下软件即征即退批复被退回,说开票票面上软件名称和软件著作权登记证书上的名称不符是什么意思,该看哪里。我开的发票名称就是“课程软件”,是需要开软件著作权上具体的名称吗?#其他行业#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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房租物业费都交给了一个公司,租赁费开票是交费公司,物业费由另一个物业公司开票,那边会计说是代物业公司代收物业费,发票由物业公司开,这样付款公司和开票公司不一致,这样怎么处理事情,付款单位不给开物业费发票,说有代收协议,这样合理吗?#服务业#
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我们公司是九月份的销售收入十月份开票,但是10月份的开票数据因为实际上是九月份的收入,会计核算上是不是应该9月份确认收入?那增值税纳税申报表上要不要填这个数据呢?填在附表一中未开票销售额吗?那等到10月份把这个发票开具出来了之后又该怎么填呢?#工业制造#
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发票被作废了还能报销吗#高新企业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题#工业制造#
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