登录/注册
Annina老师
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
4171
王苗苗老师
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4107
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
高老师
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
最好备注上 查看全部回复
4334
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4502
夏老师
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5098
你好 查看全部回复
4481
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3633
农户去税局代开发票入帐 查看全部回复
3958
借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2785
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5541
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3363
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
你好,请事假扣掉的工资在应发工资中已扣掉了,与交个人所得税没有关系 查看全部回复
6402
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3944
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
你好,没有问题 查看全部回复
4318
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
可以不做 查看全部回复
3631
你好,个税的专项扣除你按照这个 查看全部回复
4574
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4870
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3615
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3634
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4221
COCO老师
是的 查看全部回复
3879
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3811
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4084
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
4367
具体啥用途 查看全部回复
3278
亲 这是您公司的报税人员填写的金额哦 查看全部回复
5313
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3444
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3537
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4539
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3659
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3284
如果是公司的员工,提成是属于工资的一部分,按照工资薪金计算个税 查看全部回复
7456
是的,需要交个人所得税 查看全部回复
5029
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3734
报销的什么? 查看全部回复
4681
对的 查看全部回复
3622
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6860
下载自然人扣缴终端 查看全部回复
4026
你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4750
借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
5362
算 查看全部回复
3397
算的 查看全部回复
4027
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3959
可以 查看全部回复
3459
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
租赁开始日与合同签订日是两回事 查看全部回复
4041
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
3979
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
3642
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4462
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3855
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4957
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
你好,1.公司与员工签订租赁合同的,支付给员工的租金等费用,员工按“财产租赁所得”计算缴纳个人所得税;没有签订租赁合同而支付给员工的所得,员工按“工资薪金所得” 计算缴纳个人所得税。 2.支付个人车辆的支出采用报销形式的也应扣缴个人所得税。 查看全部回复
9069
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5525
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
3538
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5016
律所是个体户吗? 查看全部回复
4671
分开进收入 查看全部回复
3352
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5219
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
做进转出 查看全部回复
3480
你好,其中之一 查看全部回复
5506
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3181
借应交税费-预交个人所得税,dai银行存款】 查看全部回复
4132
之前是怎么做的呢? 查看全部回复
4192
不一定,这个需要看税务局咋核定的了 查看全部回复
3533
借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
4111
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载