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高老师
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5193
Annina老师
自然人扣缴客户端 查看全部回复
4163
王苗苗老师
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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哈哈老师
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4616
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5775
可以进成本 查看全部回复
5188
租赁截止日期,按照合同金额交 查看全部回复
4647
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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您好,可以买会计教练的K8课程,里面讲的很清楚的,通俗易懂 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5505
郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
4894
高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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你可以把app删了 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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4121
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
李伟老师
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10317
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
6931
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
可以的 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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标准范围内不交,超过部分要交 查看全部回复
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你好 查看全部回复
5676
什么放到其他应付款? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
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如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20277
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
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最好分开签租赁合同 查看全部回复
7101
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
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计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6600
只能扣个人交的部分 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5508
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
5936
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
您好,财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知 财税〔2004〕30号 一、农村税费改革试点期间,取消农业特产税、减征或免征农业税后,对个人或个体户从事种植业、养殖业、饲养业、捕捞业,且经营项目属于农业税(包括农业特产税)、牧业税征税范围的,其取得的“四业”所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
15807
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
您好 查看全部回复
5900
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
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