之前年份有暂估成本,汇算清缴有研发费用加计扣除,用了那部分调增调了暂估,用的以前年度损益做账,发现财报勾稽关系不对了,但是暂估不会开进发票了,账里已经冲了应付暂估,报表怎么调?#高新企业#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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我新接手的公司,商贸企业22年暂估了100多万的成本,发票在汇算清缴之前开不回来,老板也不想把这部分暂估成本调增,我需要给申报22年的年报,我这边不调增申报了,后期被查到我有什么风险#商业#
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我是做网店的,有限公司身份,卖货也是零售的,销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂,利润也低,供应商开票加税点,有时候也从个人进货 不开发票,这样怎么做账怎合规, 第二个问题,结转货物成本,需要分类各个货物吗,还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计,但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗,我只记一个凭证借主营业务成本8000,贷库存商品8000,这样合规吗#商业#
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老师 对方上个月卖了我26万的配件,已经开了发票,这里面包含4万的赠送,我确认了26万的应付,但是他们上个月全额开的,后来这个月给开了4万的负数发票,我的应付就少了4万,我这个月如何做账务处理#出纳#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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