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小黑
需要申报 查看全部回复
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哈哈老师
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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李伟老师
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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Annina老师
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10583
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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是的,是这么做的 查看全部回复
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你没建账吗 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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您好,全盘账的要求要是比较高的,一般都会找有经验的会计 查看全部回复
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采集以后保送了吗?下载更新了吗 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9936
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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是的,就是这么填的 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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在财产和行为税里 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的,需要修改的 查看全部回复
5194
可以抵扣 查看全部回复
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你好,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
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您好,软件问题请直接打客服解决 查看全部回复
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最好明确 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
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你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
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归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
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月报的15万以内免 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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先去大厅补申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,是在电子税务局里申报社保,是吧 查看全部回复
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您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
6117
一起入账就行 查看全部回复
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不计提 查看全部回复
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根据企业情况,开银行账户,签三方协议 查看全部回复
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在电子税务局绑定企业 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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免 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
没有问题 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5043
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
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差额原因呢? 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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发票必须开公司名称 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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财务负责人自己可以修改 查看全部回复
4587
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
6033
不同地区不同方式,一般插入税务UKey就能登录 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5295
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6694
王苗苗老师
从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
4052
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
专票不免 查看全部回复
25985
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
没有嘞 查看全部回复
5894
不好意思,刚才有事 查看全部回复
7603
您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
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