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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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王佳丽
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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王苗苗老师
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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易老师
可以 查看全部回复
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要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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不对 查看全部回复
1242
wam
是这样 查看全部回复
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最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
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Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
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颜老师
为什么需要调整? 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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patience
是组织机构么 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
管理费用 查看全部回复
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是差额计税么 查看全部回复
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合同一般是甲方拟,但是合同内容需要双方协商一致。 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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夏东
一般不计入,原固定资产拆除意味着原固定资产需要处置变卖,计入固定资产清理即可。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
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毛利费用比=毛利/费用 查看全部回复
1777
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
有开具发票么 查看全部回复
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可以记到资产原值 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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送给客户的走业务招待费 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1528
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1602
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
重开 查看全部回复
1145
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
业务提供了么 查看全部回复
1299
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
1295
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1281
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1565
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1967
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1637
收到 查看全部回复
780
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1478
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1287
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1362
4050美元 查看全部回复
977
是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
1379
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1444
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
2023年 查看全部回复
1112
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
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