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想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
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去年暂估了一个工程施工90000,然后结转成本了,中间来了一次发票,2022年1月又来了一次发票,合计70969.2元,我想要在今年调整之前暂估工程施工和当时结转的成本,应该怎么做分录?#建筑工程#
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老师我们4-6月份是季报,7月份零申报,然后10月份做账的时候,我们7月份中旬私户不在用了,从中旬一直之后用公户收付,那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗? 老师,餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单,全部能入账吗? 固定资产做实收资本,没有发票,怎么入账比较好?评估价格和市场价格怎么做?#餐饮酒店#
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老师,我公司23年接了一个项目,其中一个工程分包给另一家公司,工程去年结算了,分包公司最后还差我方16万发票,当时本来说好了当年开具,结果没有开给我方,我是先暂估的成本入账,但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?#工业制造#
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老师好,我们是房地产企业,建写字楼的,现在要暂估总投资来入账,然后再分摊成本到每一户里。也就是要增加开发成本,我知道要加多少,但是要怎么出分录?我只知道其中一个科目是开发成本,另一个呢?#房地产#
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