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哈哈老师
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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据实申报最安全,不同行业,不同地区,企业情况不同,比例都不一样的 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
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按照应发申报 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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6039
王老师
您好,可以 查看全部回复
6489
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
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您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
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去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
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借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
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您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
扣1月的 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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间接人工成本里面核算的那些内容呢? 查看全部回复
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对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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要 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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你是说工资构成吗? 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
开办费 查看全部回复
6750
顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
5580
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
你点结束了么? 查看全部回复
18900
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
冲减管理费 查看全部回复
12303
7191
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
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