登录/注册
Annina老师
进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
4005
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
有真实业务的可以 查看全部回复
6508
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
5077
哈哈老师
计入到七月份账里就行 查看全部回复
3368
李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
高老师
你好 查看全部回复
6702
而已老师
一起做 查看全部回复
3740
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
5607
现代服务 查看全部回复
3033
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
买的设备可以根据金额大小记入固定资产里面摊销,房租可以计入当期费用里面,进货可以记入到库存商品里面 查看全部回复
3530
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
李钢老师
这个需要看合同,如果明确区分了设备和安装,设备13%,安装9%,如果没有区分,税务是从高原则 查看全部回复
10649
可以做费用 查看全部回复
4281
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7178
一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
4946
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
4695
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4719
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
7646
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
是的,13% 查看全部回复
6729
建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
5320
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4388
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
是的 查看全部回复
4459
可以退到原来网点公司的法人或股东卡上 查看全部回复
4488
销售货物税率13% 查看全部回复
5825
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4584
可以 查看全部回复
4789
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5231
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
5370
金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
4837
悠悠老师
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5317
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
税务师晓雨
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6287
有风险 查看全部回复
5294
小黑
不能开专票 查看全部回复
6561
您好 查看全部回复
9879
现在来说一般纳税人增值税13%,小规模纳税人是1% 查看全部回复
5222
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
1661
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
5024
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4721
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18260
只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
4780
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4413
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9834
你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
5289
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
11980
李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
5720
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6823
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
可以记账结转的 查看全部回复
5226
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
你卖材料,是收款 查看全部回复
4170
上月 查看全部回复
4251
增值税 查看全部回复
6741
确认收入 查看全部回复
5134
卖多少,算多少 查看全部回复
4677
商贸兼营安装行业 查看全部回复
5032
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
7125
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4874
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
一起入账就行 查看全部回复
5071
是免征销项税额,退回采购过程中的进项税额 查看全部回复
5344
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6149
可以的 查看全部回复
4902
不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
6321
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
4995
售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
15558
基本上一样 查看全部回复
6339
请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
4666
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4950
您好,不能 查看全部回复
不需要 查看全部回复
5235
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载