登录/注册
Annina老师
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
税务师晓雨
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
高老师
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11956
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
七七
不需要 查看全部回复
7831
可以的 查看全部回复
5846
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
你好,所有行业都适用,只是企业会计准则适用于上市公司、国企等,这些企业规模比较大;小企业会计准则适用于规模较小的企业,大概有95%左右的企业都适用 查看全部回复
6286
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14177
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4711
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5083
以公司成立时在税局备案的会计政策来选 查看全部回复
13147
你好,参考这个 查看全部回复
5313
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
李伟老师
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4301
哈哈老师
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8815
有影响 查看全部回复
5516
归老师
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7110
做借款 查看全部回复
6240
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7449
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
可以 查看全部回复
4525
4930
电子税务局一我要办税一证明开具一表格式 查看全部回复
5153
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5146
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
企业工商注册领取营业执照后。1.去银行开立对公账户。2.税务报到,包括税种的核定。票种核定(发票),领取UKey. ,扣税账户的备案 3. 办理员工购买社保。至于清盘,是报税后的事情了。 查看全部回复
9098
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
你好,依据回单内容 查看全部回复
5415
你们是什么行业呢 查看全部回复
6112
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10334
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5632
请重新描述一下你的问题 查看全部回复
4678
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
规模大吗 查看全部回复
6183
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
是调表不调账 查看全部回复
6021
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6561
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11988
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6345
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6866
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6651
借:其他应付款 查看全部回复
11169
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9270
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5526
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9252
比如你会计年限小折旧50,税法年限大,折旧比如25,就要调增 查看全部回复
5562
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
开票能正常开 查看全部回复
7533
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
按照发票处理 查看全部回复
4986
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4320
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6498
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5058
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7119
发票管理-发票领用管理-点击下载即可读入金税盘 查看全部回复
7380
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4401
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5166
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4716
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4194
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
补助是政府补助吗 查看全部回复
5211
个人去大厅代开的发票,当场就要交税,交了之后无需再交再申报 查看全部回复
4581
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
对,附发票就行 查看全部回复
4554
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4311
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4131
补申报 查看全部回复
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17334
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4743
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载