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Annina老师
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5899
专票还是普票 查看全部回复
4779
小黑
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
哈哈老师
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5238
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4392
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5715
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5544
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
大厅可以补申报 查看全部回复
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账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4644
这个发票可以用 查看全部回复
4131
高老师
您好 查看全部回复
4437
B 查看全部回复
4230
AD 查看全部回复
4599
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
未开票收入没有限额,有未开票收入申报就行 查看全部回复
5211
需要去税务局办理法人变更 查看全部回复
5103
这个没关系,主要是能说明情况解释通就行 查看全部回复
5553
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4068
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
3996
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
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归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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红冲了,只能和对方沟通一下重新给对方开票了 查看全部回复
5391
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6498
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
记入到营业外支出 查看全部回复
4158
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4770
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6318
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11421
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3978
您好,入资本公积 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7281
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
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第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
您好,申报表、情况说明 查看全部回复
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5382
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
5769
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6084
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4122
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5751
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4671
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4500
购方和dai方都可以代开 谁开用谁的账户 查看全部回复
4140
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5031
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
记营业外支出 查看全部回复
5634
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5364
福利费支出 查看全部回复
8271
进饲料成本 查看全部回复
5292
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6048
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6309
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6273
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5229
记入到应收票据里面 查看全部回复
4617
收到支票时不做处理 查看全部回复
5247
一般不会。改地址被税务查账一般不会。但是如何长期不改地址,不行。 查看全部回复
7506
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