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高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
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Annina老师
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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哈哈老师
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
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郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
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在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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七七
第一步:打开浏览器,搜索国税官网,进入主界面后,选择“国税电子税务局”进入。注意:稳定支持IE8或者IE9浏览器,其他浏览器或无法正常显示,影响使用。 第二步:个人注册。注意: 1、*号为必填项,其中手机号码、身份证号码、银行卡号与税务登记证法人必须一致; 2、一个手机号码只能注册一个用户名。注册成功后,用户名或手机号码都可以登录; 3、银行卡功能:只是利用银联进行注册申请人的银行卡号与手机号码的信息比对,仅用于身份验证,不做其他用途。 第三步:法定代表人绑定企业。 1、法定代表人以个人身份登录电子税务局。 2、按照【国税业务办理】-【用户管理】—【绑定企业】的路径进入绑定企业操作模块。 3、点击“新增”按钮,根据提示填写纳税人识别号、纳税人名称,点击“确定”后绑定成功。提示绑定成功后,法定代表人就可切 查看全部回复
7443
固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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股权变更需要到税务登记的 查看全部回复
4986
退款退货? 查看全部回复
5463
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
设备卖了吗? 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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归老师
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
5940
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7002
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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这个应该是税务让企业自查有没有税务方面的问题 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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征管法上是营业执照下来30天内要办理税务登记,但是现在出了首违不罚政策。如果是以后要经营的,建议尽快办理税务登记,正式建账。 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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6975
是的,都需要填写的 查看全部回复
7758
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
对,税法上要调增的 查看全部回复
有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
看情况了,一般税务注销了,工商就很好注销了 查看全部回复
7146
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6606
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4941
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5400
可以 查看全部回复
6741
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8640
管理费用 查看全部回复
5193
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5724
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16686
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6183
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6435
管理费用-福利费 查看全部回复
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4500
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