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税务师晓雨
算是坐支 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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归老师
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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要 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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李伟老师
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
借固定资产,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6120
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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哈哈老师
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
可以的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
5904
您好 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
高老师
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跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6723
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9531
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
挂帐 查看全部回复
9513
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6777
6174
在的,亲 查看全部回复
7623
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6615
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
8064
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17757
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,可以 查看全部回复
5994
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24444
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