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patience
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2017
燕子老师
借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
889
tammy老师
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1468
秦枫老师
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1268
王苗苗老师
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1533
做到合理合规问题不大 查看全部回复
2766
可以的 查看全部回复
1046
杨老师
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1467
分别对“使用权资产”和“租赁负债”确认“递延所得税资产/负债” 查看全部回复
2937
股东是法人单位么 查看全部回复
1827
可以,法人同意就可以 查看全部回复
1004
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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a 转入公司款项,公司实际收到150007 ,手续费18是对方支出对方承担的,对么 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
可以的,合规 查看全部回复
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子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
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主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
1236
按照正常的交易处理 查看全部回复
1756
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么业务? 查看全部回复
1205
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1929
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1975
没有什么风险 查看全部回复
1670
借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
1893
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
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可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
1066
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1097
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1158
李伟老师
对外投资可以分红 查看全部回复
1057
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1649
法人可以跟公司签订借款合同,注明借款期限 查看全部回复
1168
是的 查看全部回复
1896
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1372
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1304
具体业务是什么 查看全部回复
1788
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1270
代支付的,不属于你们的你们的业务, 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1620
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2068
不一定,看法人是怎么说的,也可能是借款 查看全部回复
2123
wam
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
2037
以法人自己名字购买的,不可以 查看全部回复
1376
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1254
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1517
买的什么类型的固定资产 查看全部回复
1187
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1592
法定代表人可以在“电子印章”中点击“印章管理员”,这里就可以看到已设置的管理员信息。 查看全部回复
1647
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1363
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1678
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1539
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2111
初始确认 借:使用权资产 租赁负债一未确认融资费用 dai:租赁负债一应付租赁 同时 借:递延所得税资产 dai:递延所得税负债 计提折旧 借:管理费用等 dai:使用权资产计提折旧 借:财务费用 dai:租赁负债一未确认融资费用 支付租金 借:租赁负债一应付租金 应交税费一进项 dai:银行存款 同时 借:递延所得税负债 所得税费用(也有可能在dai方) dai:递延所得税资产 查看全部回复
5515
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1799
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
1353
对的 查看全部回复
2334
计入福利费 查看全部回复
1776
法人综合所得有多少 查看全部回复
2797
初始投资到折旧? 查看全部回复
1964
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
1470
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1856
需要看转款的用途是什么? 查看全部回复
926
直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
1226
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1426
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1463
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1511
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1435
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1635
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1860
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1090
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1433
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2323
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
1560
收到政府补贴是总额法还是净额法核算 查看全部回复
1198
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1714
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1493
公司是甲方么 查看全部回复
1530
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2089
车在法人名下,不是公司的 查看全部回复
1907
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1523
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1541
是的,是这样理解的 查看全部回复
1052
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1812
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1423
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1878
私人转公司账上,后面附个委托代收的证明就行 查看全部回复
2074
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1109
金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
10300
1760
小黑
可以转法人 查看全部回复
2204
需要计提 查看全部回复
1301
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2094
是的!收入类转入本年利润dai方,成本费用类转入本年利润借方 查看全部回复
1003
公司是销售方么 查看全部回复
1081
可以 查看全部回复
1734
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