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答疑老师:刘淑萍
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
填写在成本明细表里面,有营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
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正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
7 查看全部回复
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需要调增 查看全部回复
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答疑老师:小小
小微企业也需要填收入和成本明细表 查看全部回复
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答疑老师:Yan
筹建期支出都进开办费了吧 查看全部回复
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你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是不是意思今年只要净利润<503万元 账面就可以不用计提企业所得税?是利润总额<503万元 账面就可以不用计提企业所得税 查看全部回复
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你说的是汇算清缴最后的纳税金额是调整后的应纳税所得额为依据计算的税额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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您好,不是的,取得普通发票就可以扣除的。 查看全部回复
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你好影响不大 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思就是固定资产清理有损失 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、第一步首先要把企业账务审核,保证企业所得税账务处理正确 2、调整税会差异 3、填写所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们是采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
借所得税费用 dai应交所得税 借应交所得税 dai银行 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借银行存款 dai应交税费一应交所得税 查看全部回复
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