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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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哈哈老师
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
16587
视同销售 查看全部回复
4716
小黑
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
李伟老师
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
12420
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
Annina老师
借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5553
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5139
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
这个月补做 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4527
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
高老师
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5526
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
归老师
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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账记错了 查看全部回复
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自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
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借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7866
不用 查看全部回复
5670
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4806
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4752
是装修吗? 查看全部回复
4833
你好 查看全部回复
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
应该会有所影响 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5184
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4257
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7353
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11358
同一家银行么? 查看全部回复
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
4725
七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6912
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5355
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11025
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12285
分公司是否独立核算? 查看全部回复
5571
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7173
长期待摊费用 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4878
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5607
对 查看全部回复
8307
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
差额做财务费用 查看全部回复
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
最好用银行发 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4068
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6534
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6156
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6723
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4149
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3861
代收电费有没有差价? 查看全部回复
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
5490
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