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wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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安叔老师
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1357
李可可
报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
735
王苗苗老师
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
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我们企业会计核算都是按照权责发生制 查看全部回复
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李伟老师
你好咱们有数据吗? 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
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杨老师.
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
对的,可以的 查看全部回复
1248
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
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哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
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易老师
都可以更正 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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都可以啊,看你想和什么时候比,都可以 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1466
什么年度报告 查看全部回复
1636
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1601
Leaf
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1306
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1735
所得税费用是计提的 查看全部回复
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财务杠杆系数=基期息税前利润/基期利润总额=EBIT/(EBIT-I)=1+I/(EBIT-I) 查看全部回复
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看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
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3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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Alice老师
您好,您这个问题已经问过了,想换老师回答吗? 查看全部回复
1070
经营杠杆系数(DOL)=息税前利润变动率/产销量变动率,这个公式表示息税前利润的变化百分比与产销量(或销售额)变化的百分比之比。 查看全部回复
1261
曹老师CPA
经营杠杆系数越大,风险越大,原因在于经营杠杆系数体现了利润变动和销量变动之间的变化关系。当经营杠杆系数较大时,意味着企业必须承担更高的固定成本,即使销售额下降,也必须支付这些成本。因此,当销售额下降时,企业的利润和现金流可能会受到严重影响,从而增加企业的经营风险。 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
燕子老师
法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
675
可以在当地的税务局网站查询打印 查看全部回复
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利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
976
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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过了研究开发之后,是小批量试产 查看全部回复
846
去年有确认收入吗? 查看全部回复
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这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
直接在这里面选择 查看全部回复
1128
公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
1878
公司当年亏损,当年是没有利润给股东分红的,但是如果公司有累计未分配利润,可以决议分配以前年度结余的未分配利润。 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
2277
andy老师
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
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期末存货=期初存货+本期增加存货-营业成本 根据上面的公式,如果期初存货和本期增加存货固定的情况下,增加了期末存货就表示降低了营业成本。 确认了营业收入,但没有足额的确认营业成本,也就是一部分存货已经卖出去了,但是并没有从存货中去除、没有计入营业成本,这样就会虚增利润,但同时也表现为存货非正常增长 查看全部回复
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你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
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本公司参股并具有控制权的企业购买本公司的产品,如果本公司产品在销售给其产品时定价过低,本公司利润就会降低,其实质就是把利润转移到控股公司了 查看全部回复
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可以计入咨询费 查看全部回复
看你的账务怎么处理 查看全部回复
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用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
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那车子在谁的名下 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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“纳税总额”:指企业2023年(1月1日至12月31日)全年实缴的各类税金(含滞纳金、不含教育附加费等非税数据)的总和(不包括代扣代缴的个人所得税),但外商投资企业例外,它的纳税总额是包括代扣代缴的个人所得税的;涉关企业还需将关税合并计入此项。 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
1781
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1348
本年应交增值税=(销项税额+出口退税+进项税额转出数)—(进项税额+减免税款+出口抵减内销产品应纳税额)。 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
patience
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
890
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1684
公积金缴存基数的不可以随意调整的 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
1623
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
是转让技术么 查看全部回复
1055
杨老师
包含的 查看全部回复
2227
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
884
2124
您好,具体什么问题 查看全部回复
808
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1205
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
1411
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1368
需要 查看全部回复
1140
稍等,我看一下 查看全部回复
907
按照正确的来 查看全部回复
952
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1227
张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
821
37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
1805
收到 查看全部回复
2074
其实这个你可以看成和计算净利润一样,计算净利润需要利润减去所得税,计算非经常损益也是要扣除所得税影响的 查看全部回复
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从财报利润表的结构可看出:利润总额-所得税费用=净利润,即考虑利润类科目时都要考虑所得税费用的影响。 这里的净利润=归母净利润+少数股东损益 进一步的分析,归母净利润=扣非归母净利润+归母非经常性损益项目合计,故考虑非经常性损益项目时也要考虑所得税费用的影响?(除税法规定免税的项目外) 查看全部回复
1390
不需要交印花税 查看全部回复
1222
同学你好, 1.看你合同是怎样签的,这570万是否为代收代支类型 2.是否需要为付款方开具发票? 查看全部回复
1150
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1450
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1587
您好,要报什么税 查看全部回复
1459
所得税费用是不是要调增呀,为什么要调增 查看全部回复
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