老师您好 有个老板新成立了5个公司 没有真实地址 现在税务每个公司每季度开29万发票 为了享受季度不超30万免增值税政策 可又没有进项 由于金税4期上线 这样下去风险有多大 会不会系统检测为虚开发票 如果风险大 这活我就不接了#建筑工程#
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因为我们的出口收入是按照报关金额来申报,6月底的时候我们开出了出口发票,但是还没报关,按照出口发票暂估了出口的收入,等7月报关的时候冲回原暂估金额,按照实际报关金额入账,但是6月底的暂估金额比实际报关金额大,导致7月的出口收入为负数~但是税务申报的时候负数收入金额可以申报吗?有风险吗?#房地产#
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小规模转一般纳税人进项税抵扣#其他行业#
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本企业是贸易型企业,报关出口了一批车灯,是从5个不同的供应商进货。报关只申报了一个品名,(业务说相同的品名报很多条海关那边过不去,会增加查验的风险)这种情况下出口退税可以从其中一个供应商那边开进项发票吗?#房地产#
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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税,显示是由于申报产生的多交退税,我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢?如果我贸然点了退税,会不会导致税局来查我们公司账目,造成风险#房地产#
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建筑公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示,一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份,我都核对了,我门都没有入账,这个反馈和说明怎么写核实呢?#出纳#
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申报税款时提示尊敬的纳税人,您未认定货物及劳务税(费)种,但您有开具货物和劳务的发票,请核实!若确有发生相应业务,请联系主管税务机关认定相关税(费)种信息后再进行申报!这怎么办?#出纳#
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申报税款时提示尊敬的纳税人,您未认定货物及劳务税(费)种,但您有开具货物和劳务的发票,请核实!若确有发生相应业务,请联系主管税务机关认定相关税(费)种信息后再进行申报!这怎么办?#出纳#
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