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秦枫老师
广义的现金包括库存现金、银行活期存款、银行本票、银行汇票、信用证存款、信用卡存款 狭义的现金就是纸币、硬币 查看全部回复
8617
patience
管理费用 查看全部回复
6582
甘老师
做一笔调整凭证 借:其他应付款 dai:在建工程 查看全部回复
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吴萌老师
金额低于500元以下的小额零星采购,如果实在无法取得发票,也可用正式收据入账,附件清单列明。 查看全部回复
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可以。跟一般的个人银行卡一样,有密码就可以取款、支付。 查看全部回复
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王苗苗老师
可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
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先成立小规模公司,因为政府一般收取普通发票,小规模增值税税点低。而且后期需要的话,可以升为一般纳税人。 查看全部回复
3267
清岚
库存现金 查看全部回复
3008
许老师
计入销售费用-办公费 查看全部回复
2470
高老师
可以现金发 查看全部回复
4973
支付其他经营活动有关 查看全部回复
2879
没有必须一致 查看全部回复
4687
孙老师
你好,是款项无需偿付了是吧 查看全部回复
3009
木言
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4279
如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
3330
微信是公司微信么,绑定的是公司账户么 查看全部回复
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借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费 查看全部回复
2736
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9568
垫付资金部分计入其他应付款,返还时冲销就好 查看全部回复
2539
小妮老师
没有 查看全部回复
3735
谭老师
借:现金,dai:其他应收款一代扣代缴个人住房公积金 查看全部回复
2212
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2387
杨老师
POS机到账的做 借:银行存款 财务费用 dai:预收账款 查看全部回复
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是建帐还是做账? 查看全部回复
3264
法院判赔1200万属于资产负债表日后调整事项,全额影响2021年利润 查看全部回复
4874
货币资金填写是对的 查看全部回复
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一般会设置二级辅助账,同时在账外设计一些表格来辅助核算 查看全部回复
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①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2419
可以 查看全部回复
2831
可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
2692
入固定资产 查看全部回复
2325
用对公转账就好 查看全部回复
19521
可以的 查看全部回复
2586
厚积薄发
有点子账也可以 查看全部回复
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可以的,但是这个业务一定是真实的要不然风险挺大 查看全部回复
3412
李伟老师
您具体的什么业务呢 查看全部回复
2287
不是随便写,跟个税申报系统里的一致 查看全部回复
2618
你好,麻烦说一下具体情况 查看全部回复
2369
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
2223
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2659
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2141
实际上你们已经付了这笔款对啊 查看全部回复
3290
都可以的 查看全部回复
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拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
2232
计提房租为什么是销售费用呢 查看全部回复
2644
Harry老师
你好,如果电脑所属权是销售的了,就是福利费,反之办公费。 查看全部回复
2606
到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入相关明细本期dai方发生额+其他业务收入相关明细本期dai方发生额+其他应收款相关明细本期dai方发生额+其他应付款相关明细本期dai方发生额+银行存款利息收入(公式一) 具体操作中,由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表,数据很难精确,该项目留到最后倒挤填列,计算公式是: 收到的其他与经营活动有关的现金(公式二) =补充资料中"经营活动产生的现金流量净额"-{(1+2)-(4+5+6+7) } 公式二倒挤产生的数据,与公式一计算的结果悬殊不会太大. 查看全部回复
13914
都可以 查看全部回复
3635
你好,一般现金投资款也是可以的,投资分录要做正确。 查看全部回复
2815
借 银行存款 dai其他应付款-个人名字 ,看银行存款的收支时间 查看全部回复
2339
股东和这个人之间签的有协议没 查看全部回复
2513
用于生产经营,可以 查看全部回复
3649
是站在分公司还是总公司 查看全部回复
2055
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项;而应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。其他应付款与企业的经营业务没有直接关系。应付账款与企业的经营业务有直接关系。 查看全部回复
6248
同学你好 原分录红字冲销 在做准确的分录 查看全部回复
2551
其他应付款 查看全部回复
3273
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3924
如果是一张桌子,建议计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
3246
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2378
工具公式各项代表的含义代入数据计算就好 查看全部回复
2067
把取现这笔业务补记上 查看全部回复
3171
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2476
是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
2221
借:银行存款 正数 借:管理费用-办公费 负数 查看全部回复
2158
企业为员工购置的劳保用品是企业的法定义务,不属于为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,所以无需计入“应付职工薪酬”科目入管理费用-劳保费。高温费通过“应付职工薪酬”科目核算 查看全部回复
3022
现金支票,是指存款人用以向银行提取或支付给收款人现金的一种支票。转账支票是由单位签发的,通知银行从其账户上支取款项的凭证。转账支票只能用于转账,不能提取现金。现金支票可以直接从银行提取现金。 查看全部回复
2683
现金存款单是银行提供的单据,不需要购买 查看全部回复
礼品发票入账进招待费用 查看全部回复
3128
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
资产负债表重分类了 查看全部回复
4774
借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
3839
提现后转账到b和c的时候A公司怎么做账? 查看全部回复
2473
tammy老师
作为固定资产处理,每个月计提折旧,后面如果发生报损了,做固定资产清理 查看全部回复
2593
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10129
题目内容明明是说的货币资金管理 为什么题目又变成了存货内部管理? 查看全部回复
2524
开的是公司抬头么,是的话可以 查看全部回复
2568
广义的,包含现金及现金等价物。一般有库存现金、银行存款、其他货币资金及三个月或更短时间到期的投资 查看全部回复
2883
现金汇总表是根据明细表而来,先做好每个账户明细,根据账户余额登记汇总表金额。 查看全部回复
1990
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
报销日常支出可以用现金,可以用银行存款 查看全部回复
2064
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3160
可以做现金投资,不过有点不太规范, 查看全部回复
2425
分红需要交个税 查看全部回复
3494
单价和折扣是开在一张发票上么,是的话按实收金额入主营业务收入和算增值税 查看全部回复
2010
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
3478
预付款的时候 借:预付账款 dai:银行存款 货到发票到后 借:库存商品等 dai:预付账款 查看全部回复
2590
有资金就需要支付,没资金需要转入营业外收入 查看全部回复
2039
这个不需要平账,个人独资企业在注销时账上其他应付账款有余额,表示有未清偿的债务是不交税的。《个人独资企业法》规定,所欠债务以其个人资产承担无限责任。 查看全部回复
5228
要票据呀 查看全部回复
3153
一样的,在其他应付款后面做个二级明细挂中国银行 查看全部回复
3120
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
3541
你是把原来的分录删掉了,为什么中行上还挂账 查看全部回复
2284
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3270
安叔老师
你需要统计什么呢 查看全部回复
2721
各单位支付给个人的款项中每人每次不得超过本单位的限额1000元;超过限额部分,可根据提款人的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。确需金额支付现金的,应经开户银行审查批准后予以支付。 法律依据:《现金管理暂行条例》 查看全部回复
3223
请开票单位出具付款委托书 查看全部回复
2897
5954
3495
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