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甘老师
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
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patience
没有 查看全部回复
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andy老师
什么性质的服务费 查看全部回复
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这个需要计入工资,一起算个税 查看全部回复
2732
清岚
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
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王苗苗老师
每月提现如果你们银行卡户行没有要求限制,业务真实会计上也没有要求显示,只是建议能对公转账的尽量对公付款 查看全部回复
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可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保 查看全部回复
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小妮老师
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
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高老师
现金行权是指个人向公司指定的证券商支付行权费用以及相应的税金和费用,证券商以行权价格为个人购买股票,所以现金行权日和出售日是同一天 查看全部回复
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许老师
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
3490
杨老师
确认一下法人是不是股东,股东投资进实收资本 查看全部回复
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孙老师
你好同学,账面其他应付款是怎么进行调整的?具体分录是? 查看全部回复
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建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
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你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
Harry老师
你好,个人有借款手续,可以转给个人作为备用金使用。 查看全部回复
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是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
2708
可以 查看全部回复
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可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
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就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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公司先支付,后从工资中扣除的,一般放在其他应收 查看全部回复
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意思是你们需要把10块钱转给个人吗 查看全部回复
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如果是为了销售产品发生的计入销售费用,如果是为了提高企业形象发生的计入管理费用 查看全部回复
7511
可以存现,借银行存款 dai库存现金 查看全部回复
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你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2825
没有发票吗? 查看全部回复
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有真实的业务交易么 查看全部回复
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承兑汇票不能直接兑换现金,在企业之间可以背书转让,就是当钱用来买东西。如果想得到现金的话,只能等承兑汇票到期,或者到银行申请贴现。 查看全部回复
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这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
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单独收据是没办法入账的,应该是你对外支付的款项以公司内部借款单据或者付款单据+银行回单 做借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个看你们单位的管理制度是否有相关要求 查看全部回复
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差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
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当时缴纳的时候,单位部分和个人部分你们怎么入账的 查看全部回复
2696
安叔老师
前期尽量取得发票,后期可以统一找供应商送货,无发票成本不得税前扣除 查看全部回复
2268
谭老师
现金发放可以自由调节发放金额, 查看全部回复
13767
可以, 查看全部回复
3543
收款人 查看全部回复
3796
是的 查看全部回复
2496
使用期限超一年就可以进固定资产 查看全部回复
3425
tammy老师
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
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你发工资的时候走的哪个科目 查看全部回复
2793
做到账套系统里,根据费用的类别,分别计入管理费用-差旅费,快递费,财务费用-手续费,应付职工薪酬 查看全部回复
2157
收到承兑是怎么入账的? 查看全部回复
2204
Lucky
借 事业支出 dai 财政预算收入 查看全部回复
3314
你们账上有没B的往来? 查看全部回复
2626
是的,属于B总垫付了款项,后期要还,他收到款不需要缴纳个税,可以写个代付款协议 查看全部回复
2584
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
3015
公司食堂是正常经营的吗? 查看全部回复
2865
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
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其他应收款属于资产类,其他应收款属于负债 查看全部回复
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可以计入 管理费用-开办费 查看全部回复
2807
上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
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其他应付款和其他应收款都是往来科目,这2个都可以 查看全部回复
2820
绾绾
可以法人或者股东借入 查看全部回复
2740
卡卡
备用金一般都是小额零星报销的款项 查看全部回复
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现金流量表中的现金不仅仅指库存现金,指的是现金和现金等价物包括库存现金,银行存款和其他货币资金。 查看全部回复
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李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
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可以让专家提供身份证原件,去税务局代开 查看全部回复
3511
利润和应收,其他应付无关系 查看全部回复
3527
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3370
做到营业外收入吧 查看全部回复
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借:长期待摊费用(金额不大的可直接计入管理费用装修费) dai:现金 查看全部回复
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原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
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然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
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1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2369
老板向公司借钱 借:其他应收款-xx dai:银行存款 查看全部回复
2725
你这只是挂账的问题 查看全部回复
2914
这种情况一般是背书给贴现的单位就行? 查看全部回复
2520
你们是合伙企业吗 查看全部回复
2845
1 2收款凭证 查看全部回复
3429
然后公司有项跟公司主营业务无关的支出 查看全部回复
2575
老板往公司转款 借银行存款 dai其他应付款-老板 公司给朋友转 借其他应收款-朋友 dai银行存款,现在朋友私下转老板,老板又往公司打款如果是投资款借银行存款 dai实收资本。 查看全部回复
2375
3369
可以的 查看全部回复
4276
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
2960
最后水电费是承租人承担的,不应该计入制造费用,你们交的时候 借其他应收款,他回给你们时,借 银行存款/现金等 dai其他应收款 查看全部回复
2984
收到无偿捐赠计入营业外收入 查看全部回复
3257
可能是11月凭证装订之后,账务有调整,11月科目汇总表未更新 查看全部回复
2250
建议不要随意一笔调平,这样的话税局风险稽查出来调账的责任就在于你。 建议是查清以前的账,找出不平的原因再根据原因调整账务 查看全部回复
3037
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
5220
都是可以的 查看全部回复
4629
对,如果是对方转进来的投资款是要dai记实收资本或者股本的 查看全部回复
3018
分录可以的 查看全部回复
4431
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2994
光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
8799
这部分是个人承担部分,先从工资扣,支付社保的时候冲销掉 查看全部回复
2517
正常的往来基本没什么问题 查看全部回复
2646
内账,B公司借 相关费用 dai应付账款 A公司借应收账款 dai主营收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2585
发票报销给股东 查看全部回复
1903
你检查一下是现金流量表错误还是资产负债表错误 查看全部回复
7817
可以盖,旁边可以稍微记录一下付款方式 查看全部回复
3320
银行账比较好纠正,因为有银行回单。现金账如果没有记录的话不好纠正 查看全部回复
1586
公司欠法人款,转实收资本? 查看全部回复
3642
正常的开票是 借:应收账款 收款的借方是 银行存款或者库存现金 查看全部回复
3193
建议不要使用个人账户 查看全部回复
21635
吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
3743
秦枫老师
其他应付款dai方有数据 证明你们欠他钱 ,调整完之后其他应付款借方余额,证明他欠你们钱,等后续把发票拿来报销后可以冲销其他应付款的借方余额 查看全部回复
2618
现金支票填写完整后去银行可以直接取现 查看全部回复
2434
还款了冲回就好 查看全部回复
2064
公司借个人的款?还是个人借公司的款? 查看全部回复
4249
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