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维修基金入账处理? 我单位购买了一间办公室,缴纳了维修基金,住房管理局开了行政事业单位收据。这笔钱我入固定资产还是管理费用呢? 契税2020年已缴纳和房屋发票2021年也取得#其他行业#
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老师,我单位没有单独开通外币账户,开通的是外汇功能,是对公银行收到外币款后我单位拿资料去银行办理入汇结汇,这个外汇跟公司账户是同一个的,那这样收到外汇、结汇那我怎么做账?要是当月收到两笔 只有一笔结汇了,拿这个情况又该怎么做啊?#出纳#
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您好,有几个问题需要解答 1、我们是物流公司,之前公司运输消耗的油费,车辆维修费,老板自己直接付钱了,也取得了发票,应该怎么做账?像这种支付邮费和修车费,因为当时就需要付钱,基本上老板和员工自己付,是不是应该取备用金、或者报销入账? 2、请临时工没办法取得发票,应该怎么做账?用什么方式支付报酬?#运输业#
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你好,我想咨询一下,总施工单位把劳务分包给劳务公司,劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票,总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资,把工资表还有支付明细表给了劳务公司,请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表,劳务公司如何做账,以工资表进成本嘛,如何账务处理#工业制造#
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B公司是A公司的子公司,B公司涉及一个项目支付,项目资金本应该由主管单位拨付资金后进行支付,但由于资金未到位,B公司就委托A公司支付,当时A公司做账借其他应收款-B公司,贷银行存款,现在主管单位将项目资金直接拨付至A公司,该怎么做账呢?#建筑工程#
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你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?#出纳#
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老师,我单位和客户签订了一份维保合同,时间1年,合同约定签完合同付30%维保款,1年时间完成后付剩下70%,但是我们付维保成本的时候是一笔付给厂家的,请问我在结转成本的时候也可以按相应的时间相应的比列来结转成本吗?就相当于我们只是个中间商,实际维修是由厂家维修,我们付一笔钱给厂家#商业#
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