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请问下老师,有个供应商现在在对账,发现去年有好多笔付款的我这边都没入账,前面的账不是我经手的,现在导致账面欠款了,对方开过来的票多,我想把这几笔付款的做进去,该怎么处理?之前都是外账公司做的,搞和乱七八糟,银行余额对不上都直接调在了现金科目 里#商业#
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公司跨省变更了经营地址和名称,税号没有变,原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚,那么前后的账务怎么衔接呢?原公司对公账户基本户已经销户了,当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了,9月份代账公司做的原公司账,暂估30万万成本,所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税,那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下,如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#
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按照银行流水计算利润 银行流水计算时按订单计算利润 承兑余额算在利润中 现在需要计算1-9月承兑收支情况,一部分承兑是收入对应支出 一部分承兑是借款,已用银行归还,但都用做支出了 请问如果计算#商业#
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22年底公司付给拍卖行车牌费,水单显示直接入的财政局(地方财政非税收入缴款),一直没有收到发票,打电话问因为是直接到财政局所以没有发票,只有凭着五联单去银行付款的缴款凭证,我可以用这个水单做附件直接入固定资产吗,然后一次性补提折旧吗#出纳#
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