登录/注册
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4502
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
归老师
这说呀 停保不是人事的事么。 他已经离职了 查看全部回复
5135
哈哈老师
具体什么呢 查看全部回复
4430
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
Annina老师
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
高老师
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4394
如果之前没问题,看看是不是因为银行更新了,需要联系一下银行问问 查看全部回复
7036
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5561
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
对方是公司,就对公 查看全部回复
6034
你608是退税 查看全部回复
5415
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5951
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
5919
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
租来干什么的? 查看全部回复
5011
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
没有问题 查看全部回复
4844
可以的 查看全部回复
4911
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
5402
比如农行的转账支票,需要到支票开户行转账 查看全部回复
6064
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5530
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4518
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
转的什么款呢? 查看全部回复
15867
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
5802
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6208
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
10452
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6651
你好,计入固定资产 查看全部回复
5401
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5523
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12149
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5622
你好,到你公司开户行办理 查看全部回复
6329
具体是什么业务呢? 查看全部回复
4965
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
是的 查看全部回复
4175
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5715
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
税务师晓雨
稍等,我找下 查看全部回复
7357
物业公司的出纳工作主要是:收水电费、房租费、租金、停车费、开票、发工资、报销等等。 查看全部回复
5857
有的,我发给你 查看全部回复
5156
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4607
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6156
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5330
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5942
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10335
内容有点多,几句话也说不清楚。但是也不难,我发个详细的资料你看看吧 查看全部回复
5744
5532
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7499
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19606
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4280
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
分公司负责人,可提任财务负责人。 查看全部回复
5535
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
做借款 查看全部回复
6240
可以抵扣 查看全部回复
7875
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载