请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票,3月份销项税额30000元,减去进项实际缴纳1万元,5月份才告知这批货物用不了成废品了,该怎么处理呢?需要补缴3月份的税吗?#房地产#
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我公司是一般纳税人建筑工程公司,2021年12月至2022年11月份前是小规模企业,之后升级一般纳税人,2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了,已入账并结转成本,但是没有付款给供应商,后来经过协商不跟这家供应商合作了,因为提供不了专用发票,像前期提供的纸质普通发票已结转成本了,没有付款怎么处理?現在这家公司已注销了。#建筑工程#
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老师,我想请教一下,我们上个月进项43万,然后销项是44万,中间只有几千块的收入,抵扣下来税负只有0.01%,老板想多就交点税,但是3张进项票票面都是10多w,这种情况下我全勾选的话,交税才交400多,要怎么处理才可以多交点税,但是只勾选2张的话,税又太多了#出纳#
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申报期已经过了,怎么修改进项勾选,公司是做异地服务的,异地预缴了税款,本月申报时在公司所在地交了税款,过了申报期后发现增值税报表的预缴税款和实际预缴的不一致,作废报表后预缴税际的一致了,但是由于预缴了税款,原先勾选的进项加上预缴的增值税大于了销项税,导致增值税报表现在交不上去,想知道怎么修改6月的进项勾选,还是有其他方法解决#出纳#
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老师,我们有销售的软件收入。销售的时候,我是把销售软件的收入和销项税,跟销售硬件的收入和销项税是分开的。但是进项这边我怎么确定他是不是软件的进项?水电费的话是可以按收入来分摊一下的。其他的什么可以分摊的吗?#工业制造#
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老师,我们一个异地的建筑项目,我们公司从供货商购进一批办公用品,然后卖给了这个项目的发包方,之间有购销合同,我们卖给发包方取得的收入发票我是做借应收账款,贷主营业务收入和应交销项税。那我们从供货商处购买时取得的进项发票应该怎么做账呢?#建筑工程#
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老师您好。11月销项税额1978.76,进项2470.47,留抵491.71。 12月销项17997.87,进项17444.38,然后用了上个月的留抵,上了61.78的增值税,3.7的附加税。 麻烦问一下这两个月,这些业务做账的分录是什么?包括附加税的计提和留抵的处理#建筑工程#
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