老师,我们是一般纳税人,把公司名下车子卖出去给个人3000元,开了二手车发票,我们按13个点报无票收入,增值税申报表收入直接填3000吗,还是填3000/1.13=2654.86来申报吗。#商业#
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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#
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个体户以前是领取定额票一月2万多,现在开普票二季度开19万多,以前是自动申报的。现在申报时显示有增值税,经营所得税和财务报表需要申报,这种情况是财务报表0申报吗?以前没有建过账#出纳#
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我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报,4月将这两次开票的金额一起申报(即不用做无票申报,按我3月份开票一次性申报)我现在账务处理应如何调整处理?#建筑工程#
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税控盘已经注销了,上缴了,现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?之前开票软件是不是不能使用了?还有就是在没上缴盘之前用税控盘开的纸质发票,马上下个月月初我怎么抄税呢?#出纳#
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就是有一家小规模纳税人,2023年12月开了30多万的专票,后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了,而且后面2 3月开的票加起来才10几万,那第一季度的收入就是负数了,请问这种情况增值税要怎么申报?需要做退税吗?#出纳#
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