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税务师晓雨
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3306
大宁老师
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11007
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3631
高老师
你好,借:管理费用-电费 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
4116
参照上面的分录写 查看全部回复
3865
venus老师
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3908
andy老师
登陆当地的社保服务平台查询 查看全部回复
5041
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6287
甜甜老师
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3962
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4909
归老师
为啥要更正? 查看全部回复
3933
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6152
你好,可以 查看全部回复
4825
你好,可以,摘要只要能简明扼要说明会计事项内容就好 查看全部回复
3249
王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3887
小黑
有点子版的不用手写的,可以打印出来保存 查看全部回复
4519
如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4009
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
3315
你好,付款一次退款一次,是吗? 查看全部回复
3409
Annina老师
可以附,计提的计算过程 查看全部回复
3551
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8483
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4508
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
3762
可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
3795
你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3584
哈哈老师
还有银行回单才行 查看全部回复
3929
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4247
网银dai记就是银行卡收款,,借就是你用出或刷卡消费花出去的钱。 查看全部回复
11328
你好,税前工资是交纳个人所得税之前的总工资 查看全部回复
3528
你好,如果是投资款,现金存入公户,备注用途某某投资款 查看全部回复
3969
具体是什么科目呢 查看全部回复
8616
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5341
记入管理费用——其他 查看全部回复
4691
可以的, 查看全部回复
3846
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4204
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3378
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
5181
借:银行存款-美元 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-台币 查看全部回复
3387
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
好久做的税务登记? 查看全部回复
4013
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4856
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3899
可以 查看全部回复
4178
重新补账 查看全部回复
4882
这个没有的 查看全部回复
3038
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78866
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4103
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3448
让对方出个代付款说明 查看全部回复
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八月的账做完了,您结账以后,一般财务软件会自动打开下一个会计期间,您正常录入凭证就可以了 查看全部回复
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收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
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可以挂往来 查看全部回复
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同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
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同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
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借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3959
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3464
需要的,这个在您单位的自然人税收管理系统中申报即可 查看全部回复
5575
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3686
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4628
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4062
你好,业务熟练了可以 查看全部回复
3561
你好,最好一月一装订,如果特别少,可以几个月一起装订,最好能按季度装订 查看全部回复
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别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
不做凭证,可以做个营业收入明细账或台账 查看全部回复
2938
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6584
社保大厅办理 查看全部回复
3706
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3334
工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
4299
都可以 查看全部回复
5636
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4154
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2942
3883
单独装订 查看全部回复
3778
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3578
可以联系财务软件客服设置一下 查看全部回复
4023
每个项目单独核算 查看全部回复
4195
反结帐,恢复记账,取消审核,找到修改的凭证,修改 查看全部回复
3708
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3963
你好,只考虑社保的话,就是应付工资减去社保个人承担部分,为实际上卡数。账务处理上,先计提社保,再缴纳社保。 查看全部回复
4239
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4536
如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
5023
制造费用 查看全部回复
3767
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
4192
申报留底的不动 查看全部回复
3543
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4290
当月更正即可。 查看全部回复
5684
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4786
你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
5553
3581
都可以的!这个不影响 查看全部回复
4712
凭证可以写两页的。第一页是1/2页。第二页是2/2页。 查看全部回复
5427
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4107
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4185
原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
3945
需要附上银行回单 查看全部回复
4387
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
3983
个税每个月都由企业代扣代缴,个税目前是按照预扣预缴的方式 查看全部回复
5328
反结账恢复记账。取消审核修改后重新审核。记账结账。 查看全部回复
4818
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