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我们是开发商,总承包已付工伤保险,现在我们付给分包工程款时要扣下分包商要承担的那部分建筑工伤保险,之后要付给总包,这一部分建筑保险也包含在给总包的合同价款里。请问扣下的这一部分入哪个科目#房地产#
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企业按不同岗位制定了薪酬总额标准,例如生产主管薪酬总额为每月7000元,薪酬总额=基本工资+岗位津贴+各种补助+奖金+保险+福利,到年底累计应付7000×12=84000元,实付50000元,剩余34000元全部以奖金形式发放,这样可以不,符合规定吗#工业制造#
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请问一下老师,有一些没有发票或是发票丢失的报销单,后期需要纳税调增出来,纳税调增的时候可能就不记得有这一笔无票的凭证了,这个是需要做凭证的时候做什么标记吗?还是正常做后期查账在调整呢?#出纳#
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公司买的班车取得的发票进项税额不可以抵扣.1.进项税额先认证再做进项税额转出,2,进项税额不认证.应该按1还是2入账啊?如果按2形成滞留票怎么办?那该班车的车辆保险费进项税额可以抵扣吗?#工业制造#
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5 .14日,向银行送存现金3000元。4)5日,收到银行转来的收账通知,武汉华山公司承付货款9500元。 10.)14日,向银行送存现金3000元。 15.28日,银行转来收账通知,收到仁义公司前欠货款68000元。写凭证照片里面的清楚#其他行业#
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4)5日,收到银行转来的收账通知,武汉华山公司承付货款9500元。 )14日,向银行送存现金3000元。 15 28日,银行转来收账通知,收到仁义公司前欠货款68000元。(凭证写一下)#其他行业#
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老师早上好,就是 去年12月计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了十几块滞纳金 #其他行业#
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我是财务人员,因为公司小出纳和财务都是我负责,平时一些费用支出(买办公用品,支付运费等)是我在垫付,财务经理说月底拿发票报销,没有发票的自己找发票顶替,请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗?#出纳#
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刚接手公司账务几个月,看到有一笔融资租赁固定资产的账务有点混乱,当时收到发票为含税金额665000元,保险费1330元,保证金66500元。现在12月份已经按照租金支付表进程,支付完所有款项。但是账面还有长期应付款。请问我租入后应该怎么做账呢,#工业制造#
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您好,我公司于20021.4月收到五张专票作为我们的库存商品已经入账并且认证抵扣,税款也已经缴纳,但是这个月的时候发现其中有张票有问题,故联系了销货方给我们重新开具发票,我们是购买方开具了红字信息表。然后销货方这个月把1.当时4月份开错的抵扣联和第三联退还给了我们,这个是需要把其放到4月的凭证当附件吗?2.给了销项负数的抵扣联和第三联,这个我们怎么做分录?下个月纳税申报表上如果填写?3.重新开具的正确发票的抵扣联和第三联,这个如何做分录?#高新企业#
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老师:我想请问一下,人力资源甲公司帮乙公司招聘,安排人去乙公司上班,开票6个点,人力资源服务*劳务外包服务费,金额是工人工资加服务费一起的,个税是由甲公司申报,甲公司发工资分录怎么做#服务业#
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企业购入一台需要安装的设备,实际支出的买价 20 万元,增值税3.4 万元,另支付运杂费0.3 万元,途中保险费0.1万元:安装过程中领用一批原材料,成本4万元,售价为 5万元,支付安装人员的工资2万元,该设备达到预定可使用状态时,其入账价值是多少万元?怎么算呢谢谢#初级#
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你看这个一月份的第七号凭证,这个无形资产,咱们这个品牌使用费是用的银行存款来支付的,银行存款来支付的,然后这第十号儿凭证,让摊销这个品牌使用费,然后直接是做的管理费用,然后到品牌使用费,我觉得是不是没有衔接起来呢。#商业#
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