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固定资产卡片账和固定资产明细账余额不一致,固定资产明细账的余额比卡片账上多700多万。是不是这个公司有的固定资产买来时直接入账了,没有建卡片账?那提折旧是按明细账提还是按卡片账提?需要把卡片账和明细账调一致吗?#其他行业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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有一项2012年固定资产,已经计提完折旧了,净值为0,但是这个月我接外账回来建账时候录入固定资产卡片的时候把累计折旧金额写少了,导致这个月又计提折旧了,我现在应该怎么处理比较好呢#工业制造#
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老师 我还是要请教你一下 这个公司之前只有收入和支出 应该是收付实现制的 就是简单的表格 他现在想知道利润 我是不是可以直接用收入减去支出吗? 但是 他还有存货 固定资产 这应该怎么做 他就是想知道利润 不用做的多么仔细#其他行业#
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老师,我单位属于事业单位用政府会计制度做账,上级单位做预算,我们只做财务会计部份,没有预算会计部份的情况下,这次购买固定资产,小轿车和商务车,单位先垫付,那么我应该借:预付账款 贷:银行存款 然后借:固定资产 贷:预付账款吗?如果上级回拨款下来要如何做分录?#其他行业#
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我们公司有3个固定资产,有一个33万固定资产是2019年12月购买的,2019年年报就已经享受固定资产一次性抵扣了,然后今年购买的两件固定资产,我也想享受一次性抵扣,请问汇算清缴的时候,我应该怎么填呢?#房地产#
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定额损耗和日常收发计量差错以及保管人员失职造成的损失这三种是否都属于非正常损失,贷方需不需要进项税额转出,3.4.两题贷方需要进项税额转出吗? 盘亏固定资产像水泵这种的,贷方也要考虑进项税额转出吗? #初级#
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