老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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预收账款:我们的一个客户欠我们货款20万,我们没有开票给他。(账面20万是含税的) 应付暂估款:此客户也是我们的供应商,购进一批材料,当月收到材料月底未收到发票暂估入库,欠货款总价20万。应付暂估款入账18万(账面18万是不含税的)。 问:预收与应付暂估款互抵,账面应该怎么做账务处理平账?#其他行业#
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老师好,我们叫工厂加工的产品。之前由于原料和辅料都是工厂提供的。所以我 叫对方开的是商品的发票。这批产品我已经卖完了。后面我才知道,加工这个商品的主要原材料是另一个人提供的,约定是达到一定量的时候才给他钱。到时他会给我们开发票。我的问题是:工厂这边已经 开了商品销售发票(相当于我在工厂购买的,合同已修改成了购销合同就不是委托加工合同),已经结转了销售成本,后期会有一张原材料的发票开给我结账,这种情况我可以直接结转到销售成本吗?我又是小规模的商贸企业#商业#
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我是做网店的,有限公司身份,卖货也是零售的,销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂,利润也低,供应商开票加税点,有时候也从个人进货 不开发票,这样怎么做账怎合规, 第二个问题,结转货物成本,需要分类各个货物吗,还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计,但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗,我只记一个凭证借主营业务成本8000,贷库存商品8000,这样合规吗#商业#
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人力资源公司为企业提供代收代付服务,收到企业的预付款30万,如果企业预付款中20万支付给中介(中介为个人且无法提供发票),那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗?如果作为销售费用入账,是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理?实际收入10万需要缴纳什么税款?可以本期一次性确认收入,然后分期确认成本吗?如何做账务处理#服务业#
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老师好,我想问一下,A公司名下有B和C两个子公司,现在B子公司将自己的产品以送礼的形式赠送给C公司。作为B公司,我还是视同销售,销项税按市场价换算的。这样B公司的费用就是库存商品的成本价加销项税了(无发票汇算清缴时再调),我B公司这样处理对吗?作为C公司来说,我收到的赠送的产品是以B公司的成本价还是B公司的市场价来入库,做营业外收入?#商业#
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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已,经与审计、客户反复沟通后,同意将这20000元并入2023年收入,做无票收入。 在沟通中,20000中的16000不确定什么时间要发票,4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000,针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入,未缴纳的税额也做了一并结转至2024年,同时根据变更更改了汇算清缴,2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税,申报7月税的同时,也开具了4000确#出纳#
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老师您好,我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了,质量问题的商品也没有退回,这个要怎么做账呢,成本应该怎么结转呢,是只结转补发的还是那坏的也一起结转,或者我直接把那两个坏的做报废可以吗,这个要怎么做账务处理呢,谢谢解答#其他行业#
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老师 我们公司有个办事处 销售配件 他们拿货的时候我们这边是平时的销售价给的 不是成本价 然后他们拿过去之后回加价销售 销售的钱是我们收 发票也是我们开 其实就是一体的 老板不想让那边知道成本价 所以这么处理 但是我不知道该怎么去做账务处理 ,首先他们拿货的时候就相当于实现了一次销售,然后他们又销售 我不知道怎么结转成本确认销售 #出纳#
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