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答疑老师:杨老师.
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 比较一下,以下两者的最小值: 1、收入29的千分之五=1450 2、业务招待费用的60%=10000*0.6=6000 所以只能按1450 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
意思是你们管理层想要抵扣? 查看全部回复
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答疑老师:木言
1.?支付日常活动费用 - 借:业务活动费用60000 dai:零余额账户用款额度60000 2.?购入材料并认证抵扣、验收入库 - 借:库存物品5000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)650 dai:零余额账户用款额度5650 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
筹办期间,公司制定一个标准用于区分周转材料、固定资产,其他不能资本化的费用如工资、房租等计入开办费。 查看全部回复
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不用调账,更正汇算请教就行,去年汇算请教管理费用调增1.1万 查看全部回复
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在筹建期发生各种其他费用是不是属于开办费?费用类支出属于开办费 查看全部回复
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小规模纳税人可以开具专用发票,但是不得取得专用发票进行抵扣 查看全部回复
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答疑老师:李可可
对方开具红字发票了么 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
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设备电解抛光劳务费,是为了设备正常使用发生的支出么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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请问执行什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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答疑老师:李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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