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归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
5774
哈哈老师
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8478
高老师
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4983
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4529
小黑
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5618
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5639
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6974
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
6527
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
可以不交保险的 查看全部回复
4942
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4550
具体什么呢 查看全部回复
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还有别的税了吧 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5911
Annina老师
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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你好,如果其他往来科目(其他应收款等)挂的明细科目与其他应付款明细科目一致的情况下,科目间可以进行下调整 查看全部回复
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不用管 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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不一定,看情况,不过一般都是通过网银发的 查看全部回复
5991
增值税 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7236
你608是退税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
你好,是的 查看全部回复
4330
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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你好,如果你们有会计的话,按照会计计算的利润,按照占股比例去分红就可以。 查看全部回复
5151
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6016
正数 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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提前还款直接付款就行,别的不需要什么 查看全部回复
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公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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你好,需要入帐 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4997
没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5097
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
可以用公户支付 查看全部回复
5711
是的,需要结转的 查看全部回复
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你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5305
合并申报可以的 查看全部回复
5534
可以补缴 查看全部回复
5122
不需要 查看全部回复
5253
如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6239
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5422
转的什么款呢? 查看全部回复
15894
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5439
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5313
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6730
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4382
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
6010
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5482
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6452
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
税法上没有规定开票人和复核人不能是同一个人,可以是同一个人。但是目前网上很多人说不能是一个人,所以很多不懂的会计可能会拒收这样的发票 查看全部回复
7125
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5238
暂估合适 查看全部回复
4803
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5141
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4423
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
是个人给你单位代开吗? 查看全部回复
11563
可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
6881
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9339
你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
5077
是的 查看全部回复
4776
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
10754
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8378
5820
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7591
4431
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
6036
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6109
可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
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