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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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哈哈老师
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
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这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
11115
继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7299
Annina老师
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6885
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4104
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
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合同的违约金可以税前扣除的 查看全部回复
5013
而已老师
可以更正申报 查看全部回复
5607
一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
7623
需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
按照合同明细开 查看全部回复
4401
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4662
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
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这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
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是的,开房租发票的时候需要缴纳房产税 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
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您好,申报表、情况说明 查看全部回复
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没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4536
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
4293
现在可以去更正的 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5274
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
5652
申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
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在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
4383
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
6165
属于采购合同需要交印花税 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4671
是的 查看全部回复
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
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账号正在注销中
在 查看全部回复
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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小月老师
当然能报销 查看全部回复
4491
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
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没影响的 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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不是丁方帮甲方出。是甲方以资源入股(无形资产)。占公司15%股份。不存在送。把商量好的权利义务文字形式表达出来即可。 查看全部回复
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即使没有签合同也是需要按照购销的金额缴纳印花税的 查看全部回复
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李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6489
可以 查看全部回复
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属于关联交易 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6957
归老师
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6201
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5301
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6993
6444
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
6021
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4905
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
要 查看全部回复
9612
去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
6687
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
7038
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7272
按照劳务报酬申报 查看全部回复
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月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4887
6030
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
这个对房东没啥影响的 查看全部回复
7677
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您参考一下 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8514
用交个税的 没有免税的规定 分红的时候 直接就代扣代缴了 。股票买卖需要交那印花税的 什么时候都要交 没有时间限制 查看全部回复
5004
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5922
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4275
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
没有业务不需要填写 查看全部回复
7533
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5481
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4734
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
工资是按照应发工资填的 查看全部回复
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