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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税,附加税,企业所得税。罚款,滞纳金,请问分录怎么做。进项税是否需要转出,我们用小企业会计制度,金蝶软件里没有以前年度损益调整科目,求完整分录。#出纳#
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老师,本来我即征即退的软件产品,结果因为少开了个版本,1.0,所以就没办法做即征即退了。税务那边老师说这个跟那个专利证书上面的软件产品名称不一致,那我就直接归到一般项目去了。那我有必要重新把这个发票冲红,再开正确的名称,然后再做即征即退吗?#工业制造#
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老师。如果我们开的发票。还有那个软件产品,属于即征即退的。我能不能不享受即征即退的政策?我我直接把它当做嗯一般项目,然后放在一般项目里面交13%的点。可以吗?因为我一般项目那个进项留抵税额比较多。然后我软件即征即退这一边我就没有进项可抵。那我能不能我不做即征即退。#工业制造#
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公司不是房开企业,但是营业执照里有房地产开发经营项目,现在开发建设公寓,没有确定未来当做固定资产还是用于出租;同时还有在建的两栋写字楼,一栋自用,一栋出售。那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?两个地块同属一个法人公司,会计上有开发产品又有在建工程,核算起来太麻烦了,可以统一按照开发产品核算,等竣备以后再对进项税进行处理吗?#房地产#
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你好老师,我们公司销售的A产品开9%税率的专票,进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税,现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了,进项税不想抵扣了怎么入账?现在账上A产品库存不够,手里发票数量是够账上缺的,但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#
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