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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6039
高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4437
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
而已老师
您好 查看全部回复
4455
Annina老师
做开办费 查看全部回复
4266
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5931
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4941
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4248
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4410
哈哈老师
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4914
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5589
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6282
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6165
5625
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3987
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6876
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4545
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4356
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4374
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4419
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5229
账号正在注销中
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4932
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6138
悠悠老师
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7506
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6246
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5544
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5967
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4851
4635
您好。 查看全部回复
4680
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4905
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8109
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12852
税合并计算。 查看全部回复
4878
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10035
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7416
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4788
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6894
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7866
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5049
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5499
进财务费用 查看全部回复
5184
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9072
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5571
小月老师
你好 查看全部回复
8469
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4131
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6948
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5778
5436
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3789
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5382
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4176
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
4167
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5265
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5112
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4095
进成本 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5688
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10683
7659
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9315
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6453
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6300
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5067
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5886
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8856
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5058
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5661
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14166
确认收入 查看全部回复
5832
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4608
做管理费用-会议费 查看全部回复
6615
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4212
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
6003
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5139
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