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Annina老师
有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
8183
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5511
需要做账 查看全部回复
5663
李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
8016
高老师
你好,可以 查看全部回复
4918
哈哈老师
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5121
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5630
你好,你理解的对。 查看全部回复
7471
是的,做管理费 查看全部回复
5881
小黑
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5167
你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5648
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6038
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5030
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7095
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
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亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5247
不用 查看全部回复
5577
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4673
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5104
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4555
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6183
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18249
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5067
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9382
12846
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
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单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4884
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4424
可以红冲 查看全部回复
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七七
不需要 查看全部回复
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给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
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最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
6746
记入到办公费里面就行 查看全部回复
8952
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
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需要 查看全部回复
6167
这个没有要求 查看全部回复
15238
是的 查看全部回复
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? 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7625
5721
悠悠老师
什么放到其他应付款? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4910
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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不用做任何处理。 查看全部回复
5212
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10752
你好,参考这个 查看全部回复
5322
5447
会计入账是按照折扣后的金额作为进货成本,如果折扣后的金额是10元,卖20元,不算低开 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5063
可以 查看全部回复
7050
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
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你好,如果是借款 借:现金 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
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公司跟老板签订租车协议,约定相关油费,据实报销,车的保险费不能在税前扣除,约定租金,开发票 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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一般需要审计报告,竣工资料 查看全部回复
8438
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4644
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8869
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5796
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45700
不会 查看全部回复
6357
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7173
做借款 查看全部回复
6267
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7512
合适的 查看全部回复
5134
后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6654
4957
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4571
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4940
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6349
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6306
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5516
需要交 查看全部回复
5095
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8631
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4345
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4161
6680
你好,不可以 查看全部回复
4978
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7282
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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