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我们是软件开发公司 客户打款5.8万委托我们开发软件 正常来说是我们开票5.8万给客户,但是其中2万我们是在客户的架构上付款给钉钉,所以钉钉只能开2万发票给客户。所以问下这个会计分录怎么做?#高新企业#
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你好老师,我是建筑企业,我们承包了一项工程,是由甲方供材,我们主要是清包工,可以给对方开具简易征收发票,请问甲供材这一块我们还需再给他开具发票吗?甲方已经将主材列入了成本进行了抵扣,我们是不是只开具清包工这一块发票就行?#建筑工程#
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把外账得钱提出来有一些方法( 通过发工资或者劳务的形式提取提供工资表采用现金发放的方式或者提供劳务发票 费用报销 老板借款)但是实际是怎么操作的呢,希望能讲的详细一些,确实不咋明白#其他行业#
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你好,我们是一般纳税人,我们的账务由财务公司在做,我今天把发票等资料给财务公司拿过去,回来我突然想到,我把进项票(普票),全部给他准备齐全没,因为销项我给她打印发票统计了,进项票我只把发票准备了,没有发票统计。我就想知道进项票,如果我没给齐全,外账会计做账能查出来吗?我现在就是不确定给她全部给了没,一般纳税人的话,进项票是不是报税时也能提示进账有多少?希望懂得老师解答一下#服务业#
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老师,新收入准则下现金折扣估计的比客户实际享用的多,为何不直接冲减合同负债,还要把含税口径计算的现金折扣计入财务费用当中?必须买方和卖方计算口径不一致吗?(一方含税一方不含税),新准则下买方处理是不是也有变化了?#初级#
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这样子,国外有一个客户,我像他各国的公司出产品,但由于这个产品有版权的,所以我需要像另一家公司支付版权费,但由于之前交接问题,造成了从去年11月份开始到现在只支付了出口意大利的那部分的费用,其他国家的没有付 现在和财务商量要付,财务的意思是要做计提,但因为还没付的很高,为了不影响我的获利(如果一口气付清,这家客户获利就直接抵扣成负数了),可以分开慢慢付吗#工业制造#
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