老师你好,我刚新接手一家公司,公司在11月份收回以前年度的一笔收入(因对方是政府单位,必须配合他们是以农民工工资奖金形式收回并提供回单),11月已将钱收回,并扣除相应税款和个税后以奖金形式打给员工,才有回单,员工应该又将钱返给法人了,现在我的账务就是正常确认收入,发员工奖金就正常进成本,正常申报全年一次性奖金(前会计是这样交接的)#出纳#
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计算企业利润率时,1.(销售额(不含增值税)-采购成本(专票,不含进项))/采购成本(专票,不含进项)*100% 2. (销售额(不含增值税)-采购成本(普票,价税合计))/采购成本(普票,价税合计)*100% 这两个公式对吗#工业制造#
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服务行业,需要到项目现场监工,现场产生了餐费,员工垫付事后报销,能把费用做成项目成本吗。会计分录 1.借:应付账款-项目现场餐费- X员工 贷:银行存款;结转成本 借:主营业务成本 贷:应付账款。可以不用应付账款过渡吗?直接 借:主营业务成本 贷:银行存款。结转凭证后面跟项目报销单。做成成本后,只要领导审批,是不是就没费用-餐费补助的限额条件了?#服务业#
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老师,我们企业属于小规模民办非,有很多兼职人员的工资,我们有两个银行,其中一个银行属于发放兼职人员的工资,这部分人员的工资可以给他报工资薪金所得吗?但是如果报了的话,这部分兼职人员工资可不可以不交残保金呢?我们今年的成本不够,按照税务系统里面取得的发票,完全不够,我现在按照银行将银行流水发放的工资计入了我们的成本中(这部分没报工资),请问可不可以把这部分兼职人员工资报成工资薪金所得呢#房地产#
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老师好,公司是小规模纳税人,采购仪器设备,向客户收取技术使用费和设备使用费。我收入是分开做的,一个是技术使用费,一个是设备使用费,那我的成本也要分开。我是这样分的,技术使用费的收入对应的就是研发人员和技术人员的工资。设备使用费对应的就是固定资产折旧以及后期的维修,运费。老师我这样处理对吗?#商业#
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假如不考虑附加税等,我就是成本有点绕, 比如销售含税收入 :300元,销项税30元, 成本含税100元,进项税额10元 我算利润总额 300-30-(100-10)=180 我理解是100丽里的10元进项是我可以抵扣的 所以成本就是90元。 但是进项税不是跟着销项税匹配抵扣消耗掉吗,所以成本还是100元 就这里有点晕 回归到公式 利润总额=营业收入-营业成本-销售费用-等等 这里的营业收入及营业成本含税吗?#商业#
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