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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 贷:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 贷:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 贷:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做#商业#
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你好老师,我想打个比方请问一下,在抖音淘宝等这种第三方平台做网络电商业,如果我卖出一件100元的商品,消费者支付100元,这是我应该确认的含税收入数,但是因为在抖音天猫淘宝这些平台进行开店销售,卖出的100元商品在结算货款给我的时候,平台会扣取5元平台服务费,这是我的销售费用,但是在查询余额账户动账记录的时候可以看到,直接是一笔95元的入账,后台的余额也显示是95元,那么想请问一下,我的含税收入是100元,那么回款应该算多少元呢?#商业#
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您好。老师,我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人,收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后,扣除我们代垫的本金和利息,支付给合作方剩余真正的货款,那合作方能给我们开具什么发票?(相当于我们出资金,后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方)#服务业#
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数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗#商业#
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代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢#商业#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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