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Annina老师
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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会计按照权责发生制处理 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
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郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4753
哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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开错了,或者是假发票 查看全部回复
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你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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印章归公安部分管理的!只要公安部门备案了就可以 税局不管这个 查看全部回复
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花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
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按照业务发生所属期建账 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
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您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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5 查看全部回复
3193
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
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李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
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你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
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小黑
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
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看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
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可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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申报什么税 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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合同是含税的就按照含税的算 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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最好明确 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4791
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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按照约当产量哈 查看全部回复
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提前还款直接付款就行,别的不需要什么 查看全部回复
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李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
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你好,需要入帐 查看全部回复
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在电子税务局绑定企业 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5070
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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4567
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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发票必须开公司名称 查看全部回复
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请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
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添加个页眉 查看全部回复
7571
合同期限看双方意愿 查看全部回复
4657
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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4656
不需要 查看全部回复
5244
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
按照三年计提折旧,残值率是自己估计的,一般是5% 查看全部回复
6494
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5304
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6694
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6519
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
看合同怎么签订的,是买卖还是服务还是工程? 查看全部回复
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