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哈哈老师
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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Annina老师
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
填错了 查看全部回复
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严格来说更正的不能用了 查看全部回复
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需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
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您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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农民可以代开发票 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
72153
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
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您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
5724
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
6003
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
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各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
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只填主表就可以了。 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
是的 查看全部回复
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?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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一般是按照工程进度开票 查看全部回复
6903
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
19年确认收入没有? 查看全部回复
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那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5400
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
不能 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5607
高老师
您好 查看全部回复
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
汽车租赁费发票 查看全部回复
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投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
9693
可以 查看全部回复
5553
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
6075
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
5859
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8802
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
而已老师
你好 查看全部回复
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
6624
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
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