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Icy 何
按照新的收入准则规定这种情况是需要确认收入的,所以确认了收入就需要确认税金 查看全部回复
2818
Annina老师
合理的 查看全部回复
3463
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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继续用的挂账上,报废或销售再处理 查看全部回复
3316
可以 查看全部回复
4818
工程安装属于建筑服务 查看全部回复
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做个人借款公司,借银行存款,dai其他应付款,计提利息,借财务费用,dai应付利息,借应付利息,dai银行存款 查看全部回复
3797
高老师
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3789
jessica老师
上一手背书人是谁就是收到谁付的款 查看全部回复
3172
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3902
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3845
venus老师
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2942
张老师
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
莹老师
个体工商户纳税是指个体工商户应按照税务部门的规定正确建立账簿,准确进行核算。对账证件全、核算准确的个体工商户,税务部门对其实行查账征收的税款;对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务部门对其实行定期定额征收;具有一定情形的个体工商户,税务部门有权核定其应纳税额,实行核定征收。 查看全部回复
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微尘
真实业务没有影响 查看全部回复
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
4350
同学,先建账 查看全部回复
3085
必须给单位开的才行 查看全部回复
3428
凭支付回单,审批单入帐,没有发票所得税调增 查看全部回复
2791
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3555
参考这个处理 查看全部回复
2787
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
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直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
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机动车发票正常勾选认证抵扣即可 查看全部回复
3488
计提借管理费用一公积金,dai应付职工薪酬一公积金,支付借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
2722
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
安叔老师
含税还是不含税呢 查看全部回复
5051
根据企业收支做账 查看全部回复
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把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3792
大宁老师
增量留抵还是集成电路企业采购设备的? 查看全部回复
3701
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
一般来说报税的时间比较固定,分为月报,季报和年报,具体的时间一般主要登录电子税务局就可以看到各税种和报表报送要求的时间,另外个税则登录个人所得税代扣代缴平台即可。账单一般可按月到银行自助机打印,只需要带公司的银行卡即可 查看全部回复
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代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
2582
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3044
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3439
不可以的 查看全部回复
3392
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4718
若鱼老师
没有发票的话,可以根据合同和收据记入管理费用,但这笔费用不能税前扣除,建议让房东到税务局代开发票,这样方便企业计算所得税时扣除。 查看全部回复
4677
基本一致,工会出纳会计相比企业账务处理简单一些,多一些预算 查看全部回复
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借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
3904
山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
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你好,请问你是想咨询公司房屋拆迁获得赔偿款如何入账吗? 查看全部回复
4148
不合规 查看全部回复
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不用重开 查看全部回复
4452
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4323
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
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1、该催成本发票的催发票,2、该催回款的催回款,3、老板借款的喊老板还回来 查看全部回复
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是的,之前账务处理有问题 查看全部回复
2783
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
2901
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
3746
要的 查看全部回复
3740
橘子
这个计入管理费用就可以 查看全部回复
2978
你需要享受增值税即征集退的话需要备案,其他的留存资料备查 查看全部回复
3229
3518
您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
3042
核对现金余额 查看全部回复
2686
要交 查看全部回复
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上面的合计是借和dai两方分别的总计 查看全部回复
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本科还是专科 查看全部回复
2893
如果你的业务是买信息技术服务的话,做成本 查看全部回复
一般是出纳打印 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
24484
算劳务费 查看全部回复
2700
借管理费用-汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5896
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
办公费 查看全部回复
4623
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4109
需要 查看全部回复
3117
没有影响 查看全部回复
3089
揭老师
尽量取得发票 不然在所得税汇算时需要调增 缴纳25%的企业所得税 查看全部回复
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1、交费时: 借:管理费用。 dai:现金(或银行存款)。 2、抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。 dai:管理费用 查看全部回复
3162
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
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3956
政策变更和差错更正一般会设计到调期初留存收益,你可以看一下公司的所有者权益变动表期初是否进行调整过 查看全部回复
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同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3289
不需要处理 查看全部回复
是的 查看全部回复
5296
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3142
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4163
借管理费用-劳保费,dai银行存款 查看全部回复
3071
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
3916
《企业会计准则第9号——职工薪酬准则》规定,职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括:职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、现金结算的股份支付等 查看全部回复
3484
东奥和中华会计网校都可以 查看全部回复
3298
你需要先找出来不一祥在呢?是稽查补交了,还是申报错误!然后才能改 查看全部回复
4441
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4127
你可以把税费给她一起开票给你做账 查看全部回复
3597
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3686
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4922
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3344
如果这样操作的话,根据发票类型来做 查看全部回复
4102
李伟老师
199800-180180 查看全部回复
9197
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3588
付款时先挂往来 查看全部回复
4099
您好,500元以下的小额支付,有支付凭证和收据,没有发票也是可以入账费用的 查看全部回复
3817
按照70的金额开票 查看全部回复
3644
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