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你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,贷其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理#物业#
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我是物流运输行业的会计 主要是负责对接工厂运输货物 确认收入 流程是 确认对账单然后我们这边开票 我们在那边租了一个办公室 每月租金1600 每次开票都要我们把租金的费用算在收入中去 把我们收入虚增了 有什么办法处理吗?#出纳#
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甲公司因地震灾害回损一批,外购原材料成本为100万元,增值税13万元,另毁损一匹自产库存商品际成本为800万元,在批准之前,下列会计处理正确的有 A,借记待处理财产损益科目913万元 B,贷记原材料科目100万元 C,待记库存商品科目800万元 D,代记应交税费,应交增值税进项税额转出科目13万元#初级#
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审计机关对大通国有企业年度财务情况进行审计,发现该企业有以下违法行为: (1)在未发生存货购入的情况下,从其他企业买入空白增值税发票上购入商品3 000万,增值税390万元。财务以此做购入存货处理,并在纳税申报时将390万元作为增值税进项税额抵扣税款。 (2)财务人员有充分证据证明上述行为是公司总经理安排会计人员所为。 (3)企业的现金日记账和银行存款日记账的书写不规范,有时用铅笔,有时用圆珠笔书写,并且没有按页顺序连续登记,有跳行、隔页现象。 案例思考:以上三种行为分别属于什么行为,应如何处理?#服务业#
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我们从总公司进货,我们给总公司回款。由于前期总公司欠我们费用,用货抵费用,例如,我们进货10万,总公司发10万的货但是我们只回款8万就行,另2万抵欠我们的费用,总公司给我们开8万的票,发10万的货。请问一下,会计入账时库存商品是按8万入的,2万没做任何处理,这样做对吗?#商业#
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