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安叔老师
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
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哈哈老师
金税盘服务费吗? 查看全部回复
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若鱼老师
一般来说展览行业用于展览的物品大多是直接购买的成品,然后进行组和搭配。你们是这样的吗? 查看全部回复
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夏老师
可以 查看全部回复
4114
筱粒老师
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3945
Afei老师
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
5922
揭老师
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
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Annina老师
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3815
计入生产成本-人工费 查看全部回复
3562
清岚
您公司实际销售药物的时候是怎么记账的呢? 查看全部回复
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用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3578
连续性劳务报酬所得 查看全部回复
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预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
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金额较大 计入在建工程 完工后转入固定资产 增加原值 金额不大的话直接计入当期损益 比如管理费用 查看全部回复
2280
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
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高老师
公司筹建期间费用可以计入长期待摊费用,在不低于一年的期限内摊销。也可以直接计入当期费用 查看全部回复
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装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
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外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
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3967
对,是这样的 查看全部回复
3212
橘子
借营业外支出60 其他应收款-保险40 dai银行存款100 查看全部回复
3885
Summer
套期工具”借方/dai方科目余额分别在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债”(或衍生金融资产、衍生金融负债)项目中列示; 归属于存货的“被套期项目”科目余额减去“存货跌价准备”后净额在“存货”项目中列示; 归属于确定承诺的“被套期项目”科目余额在“其他流动资产(其他非流动资产)/其他流动负债(其他非流动负债)”项目中列示。 查看全部回复
4071
小梦老师
如果在保险理赔范围: 支付 借 其他应收款-保险赔付 dai 银行存款 收到保险公司理赔 借 银行存款 dai:其他应收款-保险赔付 查看全部回复
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付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4474
周老师
主营业务成本 查看全部回复
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应该是主营业务成本 查看全部回复
4176
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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这个工资是否下个月要发呢? 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
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借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
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12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4099
负数也是正常的 查看全部回复
4358
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4291
您这个发的什么呢 查看全部回复
4191
应发工资 查看全部回复
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金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
5492
Amy老师
研发费用一般先计入"研发支出"科目;费用化的转入管理费用。 查看全部回复
6500
张瑞峰
三对往来负数互相重分类,应交税费负数充分类至其他流动资产,一年内到期的长期负债划分到一年内到期的非流动负债等等 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
2523
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
10978
小福老师
具体什么费用呢 查看全部回复
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电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
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借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
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请问提供的具体什么服务 查看全部回复
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可以计入管理费用-会员费 查看全部回复
3575
后期需要退吗? 查看全部回复
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可以采用实际进价来核算成本,售价与进价的差额就是毛利,不需要设置商品进销差价科目 查看全部回复
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保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
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车辆保险费的发票是开给谁的呢 查看全部回复
4524
养老保险单位的比例20%个人8%;失业保险单位2%个人1%;工伤保险单位0.5%个人不交;用社保缴费基数分别乘上面的比例即可。每个地区的数据不一样,您可以参考。 查看全部回复
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如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
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你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
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管理费用-指标费 查看全部回复
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记入到差旅费 查看全部回复
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价值低的可以直接计入费用 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
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收到理赔款的话一般应该冲销的都是其他应付款,而不计入营业外收入 查看全部回复
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可以按照新的交 查看全部回复
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在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
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社保只参工伤是不行,新开户一般是养老、工伤、失业同时开通 查看全部回复
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借:其他应收款--保险公司 dai:现金(或银行存款) 2、收到保险公司赔款 借:银行存款 dai:其他应收款--保险公司 3、如果费用大于保险公司赔款,差额计入管理费用或营业外支出;如果费用小于保险公司赔款,差额计入营业外收入科目。 查看全部回复
3314
建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
3341
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3153
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4245
venus老师
以你们实际人数为准,同学 查看全部回复
2841
相关的装修材料费及人工费可计入长期待摊费用,进行分摊 查看全部回复
3976
如果买来职工用的,可以做福利费 查看全部回复
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根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
7662
冯冯
100*10*(1-0.03)-100=870 查看全部回复
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生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
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那您的成本应该只要是人工成本 查看全部回复
3337
这个保险是公司自己车辆的保险费吗? 查看全部回复
9733
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3574
您好,这种情况是社保不扣员工的是吗?还是别的意思 查看全部回复
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应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
3809
借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
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你们赔付时如果有部分是保险公司应该赔付的,则你们在赔付时应该将此部分计入其他应收款,收到保险公司赔付款后则记为借银行,dai其他应收 查看全部回复
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可以这么理解吧 查看全部回复
4378
记入管理费用-服务费 查看全部回复
3625
需要认证 查看全部回复
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具体什么费用 查看全部回复
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(1)固定资产是指企业使用期限超过1年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 (2)低值易耗品是从其价值标准来看,指单位价值在10元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。如工具器具、管理用具、玻璃器皿、劳动用具等。 查看全部回复
3627
是您公司人员在为对方提供服务时做光纤熔接产生的费用吗? 查看全部回复
5722
是可以抵扣的哈 查看全部回复
3626
税金及附加 查看全部回复
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借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
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对的,看往来账 查看全部回复
3490
8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
3653
其他应收款 查看全部回复
3279
保险费:如果购置汽车的时候与取得汽车的发票一起取得的可以与汽车一起做为固定资产核算 查看全部回复
4945
可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4963
具体什么服务费? 查看全部回复
3936
1、企业车辆购置税应计入企业购买车辆的成本: 借:固定资产——车辆 dai:应交税费——车辆购置税 2、企业缴纳车辆购置税时: 借:应交税费——车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
3221
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
3644
同学 生产成本核算的是在产品,所以也属于存货哟 查看全部回复
5404
你好 通过管理费用科目核算哈 查看全部回复
5026
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