老师您好,公司采购一件货物,货款共计23万,后面又减免了5200块,但并不是直接减免,而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统,下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万,剩下10万由法人私户分九期支付,并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款,贷其他应收款-法人,利息支出借财务费用,贷其他应收款-法人(利息无发票,汇算清缴做调增),那法人多付的5000该怎么入账呢?还是直接不用入账?#商业#
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您好。老师,我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人,收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后,扣除我们代垫的本金和利息,支付给合作方剩余真正的货款,那合作方能给我们开具什么发票?(相当于我们出资金,后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方)#服务业#
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现在购买的原材料应付账款145万还没付,然后供应商几个月前注销了,现在呢,对方的银行所有公司的资料都注销了,法人用非转账支付可以吗?我们这边应付账款就转到了其他应付账款-法人,借:应付账款-供应商,贷:其他应付款款-法人。法人付给供应商法人对吧,怎么提供证明资料呢。#工业制造#
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