登录/注册
小黑
根据公司规模大小,根据行业平均数据来看是否正常 查看全部回复
4791
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5692
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
高老师
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7200
你608是退税 查看全部回复
5415
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5273
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
资产盘点,资产移转,资产收发,资产购入,关于资产维修报废等 查看全部回复
4800
李伟老师
具体的你可以参考这个看看 查看全部回复
4501
Annina老师
可以 查看全部回复
4073
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5105
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4651
您好,在企业上班应该听领导的安排 查看全部回复
5122
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5954
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
5662
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
哈哈老师
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
没有嘞 查看全部回复
5894
王苗苗老师
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5569
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9294
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
可以的 查看全部回复
4805
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5456
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10949
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6442
你好,出库单上应该有领用人、审核人及库管签字 查看全部回复
6902
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12971
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5266
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8885
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6927
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5934
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7015
你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
4953
你好,自己的帐应该自己来做 查看全部回复
4550
可以走报销 查看全部回复
5227
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
你好,可以认证 查看全部回复
7527
拿钱原因? 查看全部回复
5047
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11966
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
需要做账 查看全部回复
5636
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5094
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
4453
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
你好,应收应付帐目核对,收付款审核及结算,跟踪客户付款情况,客户分析,备用金管理,现金、银行收付款核对等 查看全部回复
4860
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6111
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是的 查看全部回复
4812
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
跟注册公司流程差不多 查看全部回复
7164
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
7161
七七
不需要 查看全部回复
7831
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
收入,成本确认,计量,货币资金管理,固定资产管理,应收应付款管理,会计档案管理等。 查看全部回复
4567
你好 查看全部回复
6494
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载