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建筑企业,公司购买一台16000元的打印机用于办公,购买一台12000的冰箱用于食堂。请问如何做会计分录。(1)是计入固定资产呢还是管理费用呢?还是两者皆可呢?(2)如果计入固定资产的话是按平均年限法计提折旧呢?还是一次性计提呢?(3)冰箱的进项税可以抵扣吗?谢谢各位老师,祝工作顺利!#建筑工程#
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比如公司本月承担社保部分1000元,员工承担社保500元,公司缴纳公司部分和替员工缴纳个人部分,但是公司这个月没有发放该员工工资 缴纳社保时我可以这样做账吗? 计提工资和缴纳社保我可以这样做会计分录吗 借管理费用社保1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 其他应收款500 贷银行存款1500 这个分录正确吗 #出纳#
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营业总额321856元 其中签单额应收账款54272元,签单额应收账款已收款5235元,己收现金267584元,签单额应收账款转费用6003元,支出费用234488元,求现金余额是多少钱呢?应收账款余额是多少?#商业#
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你好,例如我公司给对方公司开了10万专票,对方公司给我公司打款8万,会计做账借应收账款10万,贷主营业务收入和应交增值税销项税合计10万,借银行存款8万,贷应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票,去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万,贷应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元,相当于又多抵扣了进项税,对方公司不愿意开红字发票怎么办#出纳#
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一月十三日该公司将零售价值为 4600 美元的商品和 3440 美元的成本出售给刘公司,发票日期为 1 月 13 日。一月二十日公司给予刘公司降价(折让) 700 元,并将该款项记入刘公司应收账款。 一月二十二日该公司收到了刘公司的欠款,扣除了折扣和津贴。 报表怎么记啊#商业#
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老师 你好 我想问一下 工资计提发放的一个时间 不知道我的理解对不对 麻烦您看看 举个例子:比如说我现在10月份 应该做的是9月份的账 写9月份的凭证分录 那我是不是应该先做发放8月份工资的分录 然后在做计提10月份的分录 然后9月份的时候做的是8月份的会计分录 发放的是7月份的工资 计提的是9月份的工资 是这个意思嘛老师 不好意思有点绕 麻烦您帮忙看看。#商业#
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老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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甲公司出售一座建筑物,原价为2 000 000元,已计提折旧1 000 000元,未计提减值准备,实际出售价格为1 200 000元,已通过银行收回价款,增值税税率为13%。甲公司如何编制如下会计分录?#其他行业#
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老师你好,我有一个问题想问您一下 我们公司(物流行业)有一个客户A,他即是供应商也是客户,我们平时都有业务互相往来,9月A与我司合作一起拼一辆货车运输货物,我们找了一个供应商B运输货物,我们向B付运输费100000(我司承担80000,B承担20000),由于9月我司也有把货物交于A运输,货款是50000,A说直接抵扣掉一起拼货车时A公司所承担的运输费,最后向A公司付款30000;请问这几个业务的会计分录我改怎么做#运输业#
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我们公司是网约车公司,我们公司跟司机是合作关系,司机通过我们公司平台接单,获取收入,我们公司扣取10%的管理费,剩余90%的支付给平台挂靠司机,问题1.我们公司收入如何写会计分录,支付给司机的报酬记入那个科目?司机的费用公司如何把他进行税务处理 没有进销项发票怎么账务处理#服务业#
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9月份开修车发票22446,其中材料款15240,管理费4920,工时费2286,城建税印花税增值税已交,10月份给打款。借应收账款(材料,管理工时) 转 修理成本外加工(材料工时) 其他应付款管理费 贷修理收入外加工 应交税费应交增值税#出纳#
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客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题#工业制造#
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